401004澳门赌博网:志愿服务管理中心2023年单位预算公开说明
目录
第一部分401004澳门赌博网:志愿服务管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分401004澳门赌博网:志愿服务管理中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分401004澳门赌博网:志愿服务管理中心2023年单位预算报表
第四部分名词解释
第五部分附件
(一)统筹规划、组织协调全市志愿服务工作。
(二)充分发挥新时代文明实践中心志愿者主体作用,推进学雷锋志愿服务制度化常态化专业化。
(三)健全和完善全市学雷锋志愿服务机制体制。
(四)完成主管部门交办的其他工作任务。
澳门赌博网:志愿服务管理中心是市委宣传部管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。
2023年单位收支总预算214.01万元,同比增加64.03万元,同比增长42.69%,收入包括:一般公共预算拨款214.01万元。支出包括:一般公共服务支出198.77万元、社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出4.17万元。
2023年单位收入总预算214.01万元,同比增加64.03万元,同比增长42.69%,其中:
(一)一般公共预算拨款收入214.01万元,同比增加64.03万元,同比增长42.69%,增加的主要原因是:人员增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加。
2023年单位支出总预算214.01万元,基本支出预算187.01万元,占支出总预算87.38%,同比增加67.03万元,同比增长55.87%。项目支出预算27.00万元,占支出总预算12.62%,同比减少3.00万元,同比下降10.00%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出198.77万元,占支出总预算92.88%,同比增加59.94万元,同比增长43.17%,增加的主要原因是:人员增加。
2.社会保障和就业支出8.35万元,占支出总预算3.90%,同比增加2.24万元,同比增长36.72%,增加的主要原因是:人员增加。
3.卫生健康支出2.71万元,占支出总预算1.27%,同比增加0.73万元,同比增长36.72%,增加的主要原因是:人员增加。
4.住房保障支出4.17万元,占支出总预算1.95%,同比增加1.12万元,同比增长36.72%,增加的主要原因是:人员增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算187.01万元,占支出总预算87.38%,同比增加67.03万元,同比增长55.87%。
2.项目支出预算27.00万元,占支出总预算12.62%,同比减少3.00万元,同比下降10.00%。
2023年支出预算总体增加主要是基本支出预算因素增加。增加的主要原因是:人员增加。
2023年单位财政拨款收支总预算214.01万元,收入包括:一般公共预算拨款214.01万元。支出包括:一般公共服务支出198.77万元、社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出4.17万元。
2023年单位一般公共预算拨款支出214.01万元,其中:基本支出187.01万元,项目支出27.00万元。具体支出预算如下:
(一)【201类一般公共服务支出】198.77万元,其中:基本支出预算171.77万元,项目支出预算27.00万元。主要用于:工资福利及日常办公经费支出,各项工作经费支出。
(二)【208类社会保障和就业支出】8.35万元,全部为基本支出。主要用于:职工社会保险支出。
(三)【210类卫生健康支出】2.71万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位医疗保险支出。
(五)【221类住房保障支出】4.17万元,全部为基本支出。主要用于:干部职工住房公积金支出。
2023年单位一般公共预算基本支出187.01万元,其中:
(一)人员经费181.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费5.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元,与上年持平。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2023年预算0.11万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
2023年我单位无政府采购预算。
2023年我单位无政府购买服务预算。
2023年预算绩效目标公开的项目是全市志愿服务管理工作专项经费,预算支出27万元,通过一般公共预算安排支出27万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算5.17万元,同比增加0.19万元,同比增长3.75%,主要用于单位日常运行办公经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:人员增加。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0辆,当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年401004澳门赌博网:志愿服务管理中心部门预算.pdf